送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-01-08 18:07

你好!收到  借  银行存款  贷  其他应付款  支付  借  其他应付款  贷  银行存款

小月(善亦) 追问

2019-01-08 18:09

收付差额呢?不计增值税?

小月(善亦) 追问

2019-01-08 18:12

一般纳税人的账务处理水费是月末一次计提3%征收率差额计入转出未交增值税。 
小规模的水电费该如何处理?

汪晨老师 解答

2019-01-08 18:45

你好!若你以差价为收入。借  银行存款  贷  预收账款 按月确认收入,及成本

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相关问题讨论
你好!收到 借 银行存款 贷 其他应付款 支付 借 其他应付款 贷 银行存款
2019-01-08 18:07:15
你好,你是什么行业?在其他应付款和其他应收款科目下核算
2016-10-17 17:16:32
是的,应当结转到主营业务成本。
2023-03-16 10:17:34
你好!是的,多交部分记入主营业务成本
2022-03-27 08:10:11
代收款通过其他应收款来核算,收到时,借:银行存款,贷:其他应收款—代收水电费,支付时,借:其他应收款—代收水电费 贷:银行存款
2018-10-11 17:27:10
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