老师,我想请问一下这个要怎么处理啊

金wanぉchen
于2019-01-08 17:14 发布 576次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-01-08 17:16
借原材料贷银存
发出材料借委托加工物资贷原材料
支付加工费借委托加工物资 贷银存
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你好,按照劳务报酬来申报。
2022-07-11 12:06:28
这是一个比较麻烦的事儿了。
是公司借给法人600多万是吧。
2020-11-25 11:07:12
你好,当月的普票开错了应该要作废的,当时负数红冲了,就不需要再做其他处理啊
2022-03-26 14:35:12
你好,法人其他应收款挂了600多万,是账实相符的吗?
2020-11-25 11:09:25
你好 红冲处理就可以
2023-03-27 15:39:45
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