送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-08 16:20

同学 您好 
请问什么原因造成的差额

。。 追问

2019-01-08 16:22

可能因为一些费用的问题

。。 追问

2019-01-08 16:25

是装饰公司的应收账款,有些就应该费用处理,前期会记没做,银行存款收多少,应收账款冲多少,导致后面的应收账款有差额

bamboo老师 解答

2019-01-08 16:27

如果您要调减的话 应该整理一份清单出来 都是什么项目凑成90000的 然后再做调整分录

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你好,学员,那只能计入营业外收入了
2022-02-23 17:09:19
三年收不回来做坏账处理
2019-03-25 08:31:53
你好,企业年末有一笔应收账款挂着7万,但这笔账款已经在21年5月已收到 根据你的描述,现在的调整分录是 借:银行存款等科目,贷:应收账款 
2022-03-19 17:42:45
您好,首先计提坏账准备,确定收不回来核销。企业计提坏账准备时:借:资产减值损失—计提的坏账准备 贷:坏账准备 企业发生坏账损失时:借:坏账准备 贷:应收账款、其他应收款等
2020-07-07 10:59:49
你好,收不回的应收款需要计入损失 借:信用减值损失 贷:坏账准备 借:坏账准备 贷:应收账款
2020-01-08 10:44:43
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