送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-01-08 11:35

您好!这个应该选A了。你试试。

回忆流年 追问

2019-01-08 11:36

我没有答案

宋生老师 解答

2019-01-08 11:37

你好!只有工程建设人员的计入这项。

回忆流年 追问

2019-01-08 11:38

帮我看看这道题吧:企业利润表列示“营业收入”项目为100 000元,资产负债表列示“应收票据及应收账款”项目年初数为40 000元,期末数为60 000元,本期销项税额为16 000元,计提坏账准备5 000元,则现金流量表中“经营活动现金流量——销售商品、提供劳务收到的现金”项目为(   )元。

宋生老师 解答

2019-01-08 11:42

您好!麻烦你不要再一个问题上追问其他不相关的问题。你可以重新提问。谢谢! 
这个应该是8万元。 100000+40000-60000

回忆流年 追问

2019-01-08 12:14

可是选项里没有8万元

回忆流年 追问

2019-01-08 12:14

宋生老师 解答

2019-01-08 13:34

您好!正常来说,应收账款是应该包括了销项税额的,如果它没有8万,就应该加上这个销项税额,因为确认应收账款的时候,包括收入和销项税。

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您好!这个应该选A了。你试试。
2019-01-08 11:35:48
借生产成本基本生产车间人工费7万, 生产成本辅助生产车间人工费4万 制造费用工资2万, 管理费用工资45000, 销售费用工资27000, 在建工程工资18000, 贷应付职工薪酬工资22万。
2024-03-06 19:14:11
4销售材料一批,原材料实际成本为80 000元,销售价款为100 000元,材料已经发出,收到货款及增值税并存入银行。 借:银行存款 100,000 贷:其他业务收入 85,470.09 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 14,529.91 借:其他业务成本 80,000 贷:原材料 80,000 5计提并支付应付职工工资600 000元,其中生产车间工人工资200 000元,车间管理人员工资100 000元,公司行政管理人员工资110 000元,专设销售机构人员工资90 000元,在建工程人员工资100 000。应付职工工资已通过银行转账支付。 借:生产成本 213,333.33 借:制造费用 116,666.67 借:管理费用 138,888.89 借:销售费用 116,666.67 借:在建工程 138,888.89 贷:应付职工薪酬—应付工资 693,333.33 借:应付职工薪酬—应付工资 693,333.33 贷:银行存款 693,333.33 6计提并缴纳职工医疗保险、养老保险等社会保险费240 000元,其中生产车间工人80 000元,车间管理人员40 000元,公司行政管理人员44 000元,专设销售机构人员36 000元,在建工程人员40 000元。 借:生产成本 146,666.67 借:制造费用 73,333.33 借:管理费用 82,777.78 借:销售费用 69,722.22 借:在建工程 82,777.78 贷:应付职工薪酬—社会保险费(医疗保险) 245,555.55 贷:应付职工薪酬—社会保险费(养老保险) 95,277.78 贷:银行存款 441,533.31 7根据上述职工工资总额的14%提取福利费。 借:生产成本 29,666.67 借:制造费用 14,833.34 借:管理费用 16,555.56 借:销售费用 14,833.34 借:在建工程 16,555.56 贷:应付职工薪酬—福利费(医疗保险) 29,666.67 贷:应付职工薪酬—福利费(养老保险) 14,833.34 贷:银行存款 97,444.42 8收到上月预付给B公司款项的原材料,材料价款200 000元,增值税税款26 000元,材料已验收入库。 借:原材料 200,000 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 26,000 贷:预付账款—B公司 226,000 1.购入不需安装的设备一台,用银行存款支付相关款项共100 000元,其中增值税税款8 000元。 借:固定资产 92,000 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 8,000 贷:银行存款 100,000
2023-11-17 13:36:38
你好 借:生产成本—甲产品 生产成本—乙产品 制造费用 管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬 
2022-11-25 20:32:29
你好, 借,生产成本A50000 借,生产成本B20000 借,制造费用2000 借,管理费用8000 贷,应付职工薪酬80000
2020-06-30 15:45:54
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