企业本期实际支付工资200 000元。其中生产工人工资120 000元,行政管理人员工资40 000元,专设销售机构人员工资20 000元,工程建设人员工资20 000元,则本期现金流量表中“购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金”项目的金额为( )元。
回忆流年
于2019-01-08 11:33 发布 1411次浏览

- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-01-08 11:35
您好!这个应该选A了。你试试。
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您好!这个应该选A了。你试试。
2019-01-08 11:35:48

借生产成本基本生产车间人工费7万,
生产成本辅助生产车间人工费4万
制造费用工资2万,
管理费用工资45000,
销售费用工资27000,
在建工程工资18000,
贷应付职工薪酬工资22万。
2024-03-06 19:14:11

4销售材料一批,原材料实际成本为80 000元,销售价款为100 000元,材料已经发出,收到货款及增值税并存入银行。
借:银行存款 100,000
贷:其他业务收入 85,470.09
贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 14,529.91
借:其他业务成本 80,000
贷:原材料 80,000
5计提并支付应付职工工资600 000元,其中生产车间工人工资200 000元,车间管理人员工资100 000元,公司行政管理人员工资110 000元,专设销售机构人员工资90 000元,在建工程人员工资100 000。应付职工工资已通过银行转账支付。
借:生产成本 213,333.33
借:制造费用 116,666.67
借:管理费用 138,888.89
借:销售费用 116,666.67
借:在建工程 138,888.89
贷:应付职工薪酬—应付工资 693,333.33
借:应付职工薪酬—应付工资 693,333.33
贷:银行存款 693,333.33
6计提并缴纳职工医疗保险、养老保险等社会保险费240 000元,其中生产车间工人80 000元,车间管理人员40 000元,公司行政管理人员44 000元,专设销售机构人员36 000元,在建工程人员40 000元。
借:生产成本 146,666.67
借:制造费用 73,333.33
借:管理费用 82,777.78
借:销售费用 69,722.22
借:在建工程 82,777.78
贷:应付职工薪酬—社会保险费(医疗保险) 245,555.55
贷:应付职工薪酬—社会保险费(养老保险) 95,277.78
贷:银行存款 441,533.31
7根据上述职工工资总额的14%提取福利费。
借:生产成本 29,666.67
借:制造费用 14,833.34
借:管理费用 16,555.56
借:销售费用 14,833.34
借:在建工程 16,555.56
贷:应付职工薪酬—福利费(医疗保险) 29,666.67
贷:应付职工薪酬—福利费(养老保险) 14,833.34
贷:银行存款 97,444.42
8收到上月预付给B公司款项的原材料,材料价款200 000元,增值税税款26 000元,材料已验收入库。
借:原材料 200,000
借:应交税费—应交增值税(进项税额) 26,000
贷:预付账款—B公司 226,000
1.购入不需安装的设备一台,用银行存款支付相关款项共100 000元,其中增值税税款8 000元。
借:固定资产 92,000
借:应交税费—应交增值税(进项税额) 8,000
贷:银行存款 100,000
2023-11-17 13:36:38

你好
借:生产成本—甲产品
生产成本—乙产品
制造费用
管理费用
销售费用
贷:应付职工薪酬
2022-11-25 20:32:29

你好,
借,生产成本A50000
借,生产成本B20000
借,制造费用2000
借,管理费用8000
贷,应付职工薪酬80000
2020-06-30 15:45:54
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