送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-01-08 11:13

你好,可以这么写
在XX年度,由于未按照现金管理条例1000以上走银行,违反了财务管理制度,XX月XX号凭证需要整改,相关人员一定会履行职责,积极整改

追问

2019-01-08 11:19

问题是,现在怎么整改呢?

紫藤老师 解答

2019-01-08 11:20

你把之前的现金改为银行存款

追问

2019-01-08 11:22

以前是借:费用贷:现金,那现在帮以前那笔红冲,再做一笔借费用  贷,银行存款吗?整改只能做到19年的,但是是18年发生的

紫藤老师 解答

2019-01-08 11:27

现金和银行存款不影响利润,可以19年整改

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相关问题讨论
你好,可以这么写 在XX年度,由于未按照现金管理条例1000以上走银行,违反了财务管理制度,XX月XX号凭证需要整改,相关人员一定会履行职责,积极整改
2019-01-08 11:13:57
让对方给收据给你入账啊。
2017-03-31 10:46:52
不能白条入账啊
2017-03-31 10:54:17
如果当时就计提正确的做法是 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工会经费 使用时 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 所以只是中间缺少了 应付职工薪酬的科目的使用 所以用错账更正法 现在重新体现出这个过程来就是 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费
2016-07-26 10:11:03
你好; 欠款的话 你去看看之前挂科目的没有; 没有挂做 借其他应收款-张军 贷 银行存款
2021-12-31 16:07:11
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