老师这个为什么-700-800呢?不是只需要减一次800就 问
同学你好,每次收入不超4000元的:应纳税所得额=收入-税-修缮费用(800为限)-800(费用额);每次收入超过4000元的:应纳税所得额=(收入-税-修缮费用)×(1-20%) 答
你好,工商年报2024年4月份股权变更了,工商年报2024 问
您好,这个不属于2023年的,不用填表 答
老师:买进来的二手车有1-2000元,不足5千,可以直接进 问
可以直接进费用的 答
我们是招标公司,保险支公司中的标,代理费是总公司 问
出一个委托书就行,委托总公司付款这个实际业务的没有风险。 答
劳务补贴要交个税吗 问
你好,是哪里给的补贴呢? 答
我在税务局代开了劳务专票,增值税和附加税都已经在开票时缴纳了。我在季报申报时,附加税如何申报? 季度总收入是540827.19 增值税是16224.82
答: 你已交金额填在对应的第10栏
在税务局代开了劳务专票,增值税和附加税都已经在开票时缴纳了。在季报申报时,附加税如何申报? 季度总收入是540827.19 增值税是16224.82
答: 代开了劳务专票,增值税和附加税都已经在开票时缴纳了 那你在季度申报时,附加税就0申报
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我这边税务局在代开专票的时候就已经当场扣除了增值税和附加税,请问我还需要在季报的附税申报表里面申报吗?
答: 你好,已经当场扣除了增值税和附加税,那季度附加税就按0申报了
小规模去税务局代开3%的专票,月不超过10万,季不超过30万免增值税和附加税,但在税务局代开了3%专票,缴纳了增值税,附回税,季度没有超过30万,之前缴纳的增值税和附加税在申报时怎么抵减呢?
请问老师:小规模纳税在税务局代开发票时,已经交过增值税附加税,我公司没有自己开发票,1—3月都是在税务局开的票!季度申报时增值税应交金额是0。附加税申报时写增值税数额时是不是也是0啊?