送心意

一冉老师

职称中级会计师,税务师

2019-01-08 09:20

应付职工薪酬--社会保险费、其他应收款--社会保险费、管理费用--社会保险费 
缴纳时 
借:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 
其他应收款--社会保险(个人部分) 
贷:银行存款 
计提时 
借:管理(销售)费用--社会保险(单位部分) 
贷:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 
 
发放工资时 
借:应付职工薪酬--工资(应发数) 
贷:其他应收款--社会保险(个人部分) 
银存(实发数)

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相关问题讨论
您好 借:营业外支出 贷:银行存款
2019-09-25 09:41:46
应付职工薪酬--社会保险费、其他应收款--社会保险费、管理费用--社会保险费 缴纳时 借:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 其他应收款--社会保险(个人部分) 贷:银行存款 计提时 借:管理(销售)费用--社会保险(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷:其他应收款--社会保险(个人部分) 银存(实发数)
2019-01-08 09:20:21
多计提就冲销借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目 少计提就补计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2017-08-15 10:16:23
您好 请问是先交社保还是先发放工资
2022-02-26 16:57:15
看你平时社保怎么入账的,补差的部分一样的账务处理
2018-09-25 10:50:11
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