送心意

恩熙老师

职称6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验

2019-01-07 19:29

暂估与实际支付不一致,暂估的费用后面还会支付吗?如果本次是一次性支付,需要先冲暂估的劳务费,同时做两笔分录:计提费用分录,支付分录。

王海清 追问

2019-01-07 19:38

老师,我们每个月支付劳务费16万,这个月票没回来,我就先支付了16320

王海清 追问

2019-01-07 19:38

等发票回来再做个正常分录对不对

恩熙老师 解答

2019-01-07 20:12

是的,但是需要把暂估计提的分录冲掉,按照发票金额计入费用。

王海清 追问

2019-01-07 20:13

谢谢老师的指导,祝您生活愉快

恩熙老师 解答

2019-01-07 20:23

不客气,如满意麻烦五星好评噢~祝工作愉快

上传图片  
相关问题讨论
暂估与实际支付不一致,暂估的费用后面还会支付吗?如果本次是一次性支付,需要先冲暂估的劳务费,同时做两笔分录:计提费用分录,支付分录。
2019-01-07 19:29:12
您好 如果人工费实际发生了 可以直接根据发生的金额入账 借 劳务成本 贷 应付职工薪酬
2019-08-29 16:36:17
可以的
2017-10-13 08:04:26
您好!可以暂估劳务费的。
2017-03-20 15:13:24
你好! 每月底做分录 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付款
2019-07-11 10:01:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...