- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
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同学你好
年末,直接根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税。
2019-01-07 15:38:55

您好,等申报结束后转出。
2020-07-12 22:17:57

你好,是减免的增值税吗
2017-09-01 15:07:53

同学你好!直接减免的税款 没有计提的话 不存在结转的问题哦
2021-01-13 13:02:10

你好,季度末月确定减免再做分录
2016-09-19 17:15:20
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