送心意

陈娟老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-01-07 12:07

收到票据 
借:原材料 
       贷:预付账款

2463024587 追问

2019-01-07 12:19

转成原材料的话,最终建成的房子不是我公司的资产,请问我怎么做呢?

2463024587 追问

2019-01-07 13:55

老师那预收账款呢

陈娟老师 解答

2019-01-07 14:10

建筑公司,应该是通过工程成本核算。 
预收款等发票来了确认收入

2463024587 追问

2019-01-07 14:47

发票有了 
那我第一个的问题怎么处理啊老师

陈娟老师 解答

2019-01-07 14:56

企业购买建筑材料用于本单位工程项目 
借:工程物资  
     贷:预付账款

2463024587 追问

2019-01-07 15:51

老师写工程物资的最后还要转成什么科目不?因为这些最后不是我们的资产

陈娟老师 解答

2019-01-07 15:52

你好  你们是建筑公司吗

陈娟老师 解答

2019-01-07 15:56

你要是建筑公司为什么预付款给厂家呢,

陈娟老师 解答

2019-01-07 15:59

建筑公司,应该是通过工程成本核算

2463024587 追问

2019-01-07 18:28

我改了 
不做预付款了 
老师,因为我这个钱是跟工程进度支付的款 
所以先付 
发票到了,那我该怎么做账务处理呢

陈娟老师 解答

2019-01-07 21:35

根据进度确认收入成本

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收到票据 借:原材料 贷:预付账款
2019-01-07 12:07:04
借;预付账款 贷;银行存款
2016-12-26 10:02:44
你好,学员,因为这个是银行之间的转账的,分录如下的 借银行存款 贷银行存款
2023-08-18 21:48:53
借:银行存款 贷:其他货币资金-**财付通
2018-07-27 14:58:41
那个两千有发票的吗
2021-09-29 09:33:00
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