- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好 暂估的 不计算
2019-01-07 12:01:20

你好请把题目完整发一下再提问
2022-03-31 09:16:53

实交增值税=开票收入的销项税额-暂估收入的销项税额-进项税额是错的,暂估的收入是要交税的 ,在申报12月的增值税的时候要在未开具发票一栏填写,在填报1月份的报表时在未开具发票一栏填写暂估的负数,这样就冲平了
2017-06-01 11:35:06

您好,是因为进项可以抵扣,而且货物的成本不含税
2020-06-05 17:53:44

暂估单价多,那就做借库存商品-(1309300-1271165.11 ) 贷应付账款 -(1309300-1271165.11 ) 结转成本多结转就做借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数,
2020-03-26 16:56:45
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