中标方,一般纳税人企业,工程不存在甲供 ,所以没法简易征收,只能用一般计税方法计税,工程金额100万,分包给B单位60万,工程完结了,我们开给业主100万的工程票,B 单位开给我们60万的工程票,都是10个点的专票,现在就是需要针对这 关于主营业务收入、主营业务成本、增值税销项进项,做个分录,最后,就是我想知道一件事,因为增值税申报表体现的肯定是100万的收入,不会体现分包金额的,本来的话,应该当月工程交的增值税达到3个点的税负的,但是这样60万的进项票全抵扣,肯定达不到这个税负,达不到 ,不会出事吗?
学徒
于2019-01-07 10:41 发布 783次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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是的没错, 是这样的
2022-06-29 17:56:17

这个2300是季度的收入还是月份的收入?是自行开具的普票还是代开的专票?
2018-06-21 10:52:19

你好,不包括营业外收入
2018-08-13 16:58:21

对,基本上都是一致的才行。
2022-04-19 10:34:53

你好 ; 是的;所得税申报的营业收入是 主营业务收入和其他业务收入合计来报的
2022-04-11 14:08:40
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