送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-01-07 10:10

12月份怎么结转的,分录是啥

646383391 追问

2019-01-07 10:37

  表报上 期末留底是52297.23

郭老师 解答

2019-01-07 12:00

进项转出的是什么业务,怎么会有贷方负数

646383391 追问

2019-01-07 12:38

是之前的 我也查不到 之前别的财务没有提供账过来<br><br><br>

郭老师 解答

2019-01-07 12:52

没有明细账不知道原因没法调整的

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相关问题讨论
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好!进项大于销项不用做账务处理
2018-07-02 18:09:35
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
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