送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-06 10:56

你好 
付款 借;预付账款   贷;银行存款 
取得发票借;管理费用等科目  贷;预付账款

萍水相逢 追问

2019-01-06 10:57

我们是事业单位不能记预付账款

萍水相逢 追问

2019-01-06 10:59

是不是应该记,借事业支出贷其他应收款

邹刚得老师 解答

2019-01-06 11:02

你好,那你付出计入其他应收款,取得发票计入事业支出,同时冲销其他应收款

萍水相逢 追问

2019-01-06 11:03

好的,谢谢老师

邹刚得老师 解答

2019-01-06 11:04

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好 付款 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票借;管理费用等科目 贷;预付账款
2019-01-06 10:56:48
借:预付账款贷:银行存款
2018-06-25 09:24:25
借预付账款贷银行存款 借单位管理费用贷预付账款
2024-01-06 13:34:28
跟员工沟通下让他把充值单据送回来或找他去拿。
2017-04-06 20:28:44
没有发票,你正常做账,用银行回单来做,借管理费用,汽车费或者是加油费,贷银行存款 但是不允许抵扣企业所得税的。
2023-01-07 15:24:51
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