老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

购买固定资产和原材料等等都是用实收资本的款支付。分录应该怎么做呢?借:固定资产 贷:实收资本--人这样可以吗?还是贷:银行存款?
答: 你好, 借:固定资产 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
老师。生产新产品领用材料分录是借库存商品贷原材料。还是借生产成本贷原材料。2,用存款买汽车 借固定资产汽车贷银行存款这么做对么
答: 同学,1.生产新产品领用材料分录是借生产成本贷原材料。完工时生产借库存商品贷生产成本。2.用存款买汽车 借固定资产-汽车贷银行存款这么做正确
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们购入了一台机器,达到可使用状态时,需要一些铜排、铜管这些原材料辅材进行技改,但是采购时间和购买机器时间不一致的,这些辅材我放在这台机器的入账价值中可以吗?另外,铜排、铜管这些辅材到公司后的分录:借原材料,贷银行存款,然后借:固定资产*机器,贷原材料,是这样吗?
答: 你好 ; 是的。这些属于成本的 应该是资本化。 是这样做分录的


SLD-祝祝 追问
2019-01-05 20:31
庄老师 解答
2019-01-05 20:40