做汽车金融的公司,款项都是其他应收款和其他应付款来做账,公司没有资金,我收客户的订金,然后付给垫资公司,等客户付尾款了我再和垫资公司结算,所以其他应付款有很多二级科目,客户付尾款,要转账给你垫资公司,应该怎么做账,期末其他应付款的明细账里挂了很多,这么要怎么冲账?

淼
于2019-01-05 14:39 发布 1155次浏览
- 送心意
答疑何老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
你代收代付的这两个要对冲的
2019-01-05 16:45:20
设置其他应付款科目单独核算
1.收到 借 银行存款 贷 其他应付款
2.支付 借 其他应付款 贷银行存款
2016-01-19 11:24:58
你好,年末时,要把其他应收款和其他应付款涉及到同一个人要合并,看看要并在其他应收款合理,还是并入其他应付款合理,不要同一个人同时挂两个科目,这样查询比较方便
2018-11-26 22:22:07
同学你好
押金退回来给你们是你们的收入吗
2020-09-07 15:41:49
如果你不设置预收账款的可以用应收账款
2022-10-18 12:34:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


