送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-01-04 18:48

你之前做贷方应交税费-应交增值税销项税额要这个平就需要结转转到借方去这样就平了。

你好好想想 追问

2019-01-04 18:52

没懂

maize老师 解答

2019-01-04 18:53

这个销项税额这个科目最后需要是0.

你好好想想 追问

2019-01-04 18:55

前面做了什么分录 是销项税在贷方了

maize老师 解答

2019-01-04 18:56

你做收入这个不是做借应收贷主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额。

你好好想想 追问

2019-01-04 19:02

所以进项税结转是在贷方 因为我之前做分录是 借 原材料 应交税费 应交增值税进项税 贷 银行存款 
是这样的对吗?

maize老师 解答

2019-01-04 19:39

是的,你现在结转进项税额这个就需要做贷方去。

你好好想想 追问

2019-01-04 19:47

所以销项税的就是 借 银行存款 贷 库存商品 应交税费 应交增值税销项税 所以结转后 税到了借方

maize老师 解答

2019-01-05 09:05

是的,这个科目最后余额是需要0

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相关问题讨论
你之前做贷方应交税费-应交增值税销项税额要这个平就需要结转转到借方去这样就平了。
2019-01-04 18:48:30
你好,你写的分录前两笔月末做,年末做都可以,最好月末做,这样不容易乱,按月整理出来, 最后一笔是月末需要交税的时候做
2018-11-21 19:38:35
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
你好,如果销项税额大于进项税额,销项税额,进项税额是这样结转 借;应交税费-应交增值税-销项税,贷;应交税费-应交增值税-进项税,应交税费——转出未交增值税 借;应交税费—应交增值税—转出未交增值税,贷;应交税费——未交增值税
2020-02-20 12:58:18
月末不结转也可以,可以等年底一次结转。
2017-08-06 12:42:38
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