送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-01-04 17:34

你好,先对现在的固定资产、库存、现金、存款进行盘点,并算出应收、应付、其它应收、其它应付等,如果从现在建账这些数据就足够了。从现在起所有的业务要有原始凭证,并做好记账凭证。

一切随心! 追问

2019-01-04 18:40

在进行中的项目怎么办呢,2018年有收入和成本,不转到今年,怎么做项目核算

一切随心! 追问

2019-01-04 18:59

老师请回复

紫藤老师 解答

2019-01-04 19:09

你好,收入和成本同时结转到本年利润,如果不转的话,就转到2019年

一切随心! 追问

2019-01-04 19:19

之前没有账的,怎么转

紫藤老师 解答

2019-01-04 19:21

之前没有账目,就不需要转,你从接手开始做

一切随心! 追问

2019-01-04 19:24

老师可以电话咨询不,谢谢了!

一切随心! 追问

2019-01-04 19:25

这样说不清楚

一切随心! 追问

2019-01-04 19:26

但是项目2018年有收入和成本,

一切随心! 追问

2019-01-04 19:27

不转怎么核算

紫藤老师 解答

2019-01-04 19:31

你好,2018的成本和收入都要进入本年利润之中

一切随心! 追问

2019-01-04 19:45

老师没有明白我的意思,之前是没有用软件做账的,只是流水账,有这些数据

紫藤老师 解答

2019-01-04 19:49

哦哦,明白了,你可以手工结转,如果不能,那就放在期初数

一切随心! 追问

2019-01-04 19:53

老师的意思是,期初余额,把收入和成本填进去,可是,期末,收入和成本不是没有余额的嘛,

紫藤老师 解答

2019-01-04 19:55

你好,按理你应该转入本年利润,你手工做凭证转入。

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你好,先对现在的固定资产、库存、现金、存款进行盘点,并算出应收、应付、其它应收、其它应付等,如果从现在建账这些数据就足够了。从现在起所有的业务要有原始凭证,并做好记账凭证。
2019-01-04 17:34:15
你好,期初数就是根据实际盘点的银行存款,现金,固定资产,短期借款,实收资本,把资产负债表做平
2018-12-28 18:32:49
你好;    你分开即可 ; 你  要考虑  设置二级科目区分下项目 ;从原来项目分离出来才行的  
2022-06-23 10:11:16
同学你好!这个期初余额的话   需要知道公司原材料等金额    尤其是应收应付金额 这些知道了   购建资产负债表    差额是所有者权益的
2021-01-05 08:22:42
同学好 ,接手过来的帐需要按原来移交过来的继续下去
2018-12-03 11:23:48
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