这边预付了一个,72088元,因为他做来的东西不好,东西邮寄随发票一起来的,发票给开了个77563,剩下的5475,没有给他,现在挂在预付账款的贷方,年末了,应该怎么处理这个5475元
南方南
于2019-01-04 13:42 发布 551次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-01-04 13:43
你好 5475没付的话挂在应付账款 后期付款后冲即可
相关问题讨论

你好!
是的,计入预付账款。
2022-01-20 16:48:36

学员你好,一般是货没有收到
2021-11-22 21:22:34

你好,对方已经给你提供服务了,可以做销售费用里面的。
2021-08-09 10:15:29

你好 看分录7500是冲平了的。
2020-07-03 10:17:27

如果实际发生了业务,但是没有取得相应发票的话,就只能做无票支出入账了。
举例
借:管理费用--办公费 贷:预付账款
2019-12-29 14:01:41
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