送心意

恩熙老师

职称6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验

2019-01-04 13:18

发票没到前 
借:固定资产-暂估 
  应交税费-应交增值税(进项税) 
贷:银行存款 
   应付账款 
2.收到发票 
借:固定资产-暂估  负数 
借:固定资产

知行合一 追问

2019-01-04 13:25

老师,我们公司购进的模具,金额六万多,应该怎么做账

知行合一 追问

2019-01-04 13:26

能记固定资产吗,怎么摊销?

知行合一 追问

2019-01-04 13:28

生产这一个订单的,可能下个订单就不用了

恩熙老师 解答

2019-01-04 13:37

可以入固定资产,按照5年期限进行摊销。

知行合一 追问

2019-01-04 13:39

老师生产这批产品只需要几个月

恩熙老师 解答

2019-01-04 13:47

是的 需要计入固定资产分期摊销。如果你只用几个月为什么不在用完后报废呢,走固定资产清理进入费用。

知行合一 追问

2019-01-04 13:50

老师,具体分录怎么做?

恩熙老师 解答

2019-01-04 15:06

固定资产清理的会计分录: 
 
一、将要处置的固定资产转入清理分录为 
 
借:固定资产清理 
 
累计折旧 
 
贷:固定资产 
 
二、发生清理费用时: 
 
借:固定资产清理 
 
贷:银行存款、应缴税费等 
 
三、处置的收入 
 
借:银行存款等相关科目 
 
贷:固定资产清理 
 
四、清理净损益 
 
1、如果是净收益 
 
借:固定资产清理 
 
贷:营业外收入 
 
2、如果是净损失 
 
借:营业外支出 
 
贷:贷:固定资产清理

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发票没到前 借:固定资产-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 应付账款 2.收到发票 借:固定资产-暂估 负数 借:固定资产
2019-01-04 13:18:33
你好,是的,先做预付,可以后收到发票再做固定资产
2019-07-02 11:01:59
您好 请问洒水车收到了么
2019-08-27 11:25:35
可以这样处理,这是最简单的方式
2022-04-28 10:01:54
你好1;        资产收到了没有; 没有收到做预付账款; 可以的  
2023-03-30 14:06:46
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