老师,包装物腐烂变卖收入,怎么会计处理 问
你好,可按其他业务收入处理 答
老师,有一些发票,没有支付银行,借管理费用,贷方是其 问
同学,你好 其他应付款 答
代理记账用的软件什么样的比较实用 问
您好,比如金蝶,用友,快账,都可以的, 答
老师请问一般收到公司收到佣金费的话是计入什么 问
可计入 其他业务收入科目 答
老师,请问,平时银行扣取的手续费,我现在合并开票,这 问
这个发票可以用来抵扣 答

对方客户退货产生运费提货费送货费先垫付,然后这里又打款还给他,借跟贷怎么做?
答: 借:成本费用 贷:其他应付款, 借:其他应付款 贷:银行
老师 我们销售货物,对方垫付运费 我们要还这个运费给客户的 但是我们不直接打款给客户 直接从他们的货款里面抵扣 这个科目怎么做呀买的时候 借方 应收 贷方主营 对方垫付运费 借方 ? 贷方 冲应收
答: 销售费用贷应收账款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们给客户先垫快递费12,然后客户把快递费直接打货款里给我们,(货款3000.客户直接打3012),我这个管家婆里面的12元怎么冲平,怎么写会计分录。借:其他应收款12 贷:银行12?
答: 付时借:其他应收款--XX12贷:现金 收到 借:银行3012贷:收入3000贷:其他应收款--XX12
我们是商贸公司,先给供应商打款,他们给我们发货,我们先垫付运费,运费从货款里面扣!怎么做分录?第一分录:借:预付账款贷:银行多款!第二个分录怎么做?
没有余额,单位又是月未才打钱给我们,那这个月产生的费用是我们先垫付或者对方先给我们送货,这个账该怎么做呢?现金要月末才能提现,但月初又需要对方送货,送货时填的送货单也就是月初的时间
我想问下,客户帮我们垫付了运费之后,然后客户在货款里面也没有减去这个钱,最后我们才退给他,怎么做账啊?这个运费我们是要做进成本里面的

