外贸企业,目前只纯出口,10月份去前台认证了一些进项发票,当时没注意是抵扣用还是退税用,现在申报12月份增值税才发现进项票已做抵扣用,造成增值税报表数据不对。但是现在我要报出口要用到这些发票,这样怎么解决?
热狗
于2019-01-04 12:15 发布 710次浏览
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冰儿老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好,去一下税局,将10月份申报表作变更申报。
2019-01-04 12:59:56

同学你好,红字发票进项税转出显示在表二的20栏,25栏的期初数要减掉红字发票金额。反冲10月份入账的会计分录就可以。
2021-01-07 17:42:53

填写在附表2的26栏
2019-04-10 16:13:30

您好,麻烦您咨询一下相应的专管员,是不给出口退税还是什么
2021-12-08 17:29:19

你好,找主管税务机关,可以更改状态!(我也遇到一次的)
2018-03-22 19:02:52
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