老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

发放年终奖如何做会计核算与处理
答: 你好 计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 支付 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
假设员工工资6000.00发18年年终奖6000.00,合并工资发放与单独发放,个税该如何计算?年终奖是否可以用现金发放?
答: 你好, 合并:(6000+6000-5000-三险一金-附加扣除)余额找税率 单独:6000/12找月度税率表税率后计算缴纳
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
年终奖发放在申报个税的时候如何申报?由于工资和年终奖是分开发放的,这个需要如何核算。
答: 年终奖是准备适用单计税方式吗?如果是的话,申报软件里有专门的一次性年终奖的那一项,填在该项里就好。如果不是,就放在工资里跟工资一起算个税申报。


SnowMan 追问
2019-01-04 09:54
邹老师 解答
2019-01-04 10:12