2018年8月收到客户的预付款,是一张电子银行承兑汇票,2019年2月到期,12月设备交付,给对方开具发票,当时收到这张电子银行承兑汇票一直未做账务处理,现在该怎么做?

叶子
于2019-01-03 15:33 发布 2106次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-01-03 15:35
您当时开具发票时,如何做的分录,是确认的应收账款吗?
相关问题讨论
不需要做账的哈,质押的时候也没做账
2023-12-05 10:17:44
假设您在6月办理贴现的情况。贴现利息=100万*6%/365*51=0.84万 贴现净额=100万-0.84万=99.16万 借 银行存款 99.16万 财务费用 0.84万 贷 应收票据 100万 可直接冻结被贴现方资金余额 借 应收票据 100万 贷 短期借款 100万
2022-06-28 02:00:14
你好 借 应收票据 贷 股本 工商需要去变更的。
2020-06-29 13:02:42
同学你好
海信集团财务有限公司开具的电子汇票是属于银行承兑汇票还是商业承兑汇票?——具体业务是什么呢?
2022-01-03 13:53:29
你好
借:银行存款
财务费用
贷:应收票据
2022-11-18 10:45:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



叶子 追问
2019-01-03 15:39
张艳老师 解答
2019-01-03 15:52
叶子 追问
2019-01-03 16:01
张艳老师 解答
2019-01-03 18:38