员工垫付的公司办公室房租一年6500,现在给他报销了,分录是不是:(摘要写:报销某员工代垫办公室房租费)借:管理费用——某员工垫付办公室房租费;贷:银行存款;房租后期需要摊销吧?摊销的时候是借:管理费用房租,贷:长期待摊费用房租;这样上面报销的那个分录是不是就错了?

阿宝
于2019-01-03 13:46 发布 3857次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-01-03 13:47
如果你要按月分摊房租的话,报销时,借:预付账款—房租 贷:银行存款
然后,每月分摊,借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租
相关问题讨论
可以的,可以这样处理
2023-06-21 11:15:18
你好,这么写也是可以的
2022-09-08 10:16:14
你好 记福利科目里的
你好:
职工福利费的会计分录 :
借:管理费用/销售费用/研发费用/生产成本等——福利费
贷:应付职工薪酬——福利费
借:应付职工薪酬——福利费
贷:银行存款
2023-11-17 12:58:33
你好,这个是哪个部门使用的,如果是后勤的管理费用。
2022-11-08 09:21:48
是的,支付上一年的办公室房租,分录是借:管理费用——租赁费,贷:银行存款。
2023-03-20 19:04:21
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