送心意

翁老师

职称中级会计师

2019-01-03 13:51

你好!出口软件申报出口没有疑点之后,你就可以申报增值税了,提现在增值税申报表上,就是你由于申报出口导致你产生附表二第18栏数据,如果这一栏金额+你内销销项税金额>你的进项税金额,你就需要缴税了。

时光机 追问

2019-01-03 15:16

老师,我问的是什么情况下要免抵退税转免税申报或转内销征税,而不是问要不要交税,增值税本来每月没留抵都要交的呢?

翁老师 解答

2019-01-03 15:36

你好!当年出口的报关单在次年的征期之前申报都是按照免抵退办法处理的。超过征期一个月内申报可以申请免税,再往后就要视同内销征税了。 
另外税务局在审核你的报关单的时候有的口岸他们可能会认定不是出口,这时你就需要申请免税或者转内销缴税了。

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