增值税一般纳税人,上个月做了简易征收备案开了220万 3%的劳务发票,这个月做账直接 记销售劳务 借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-销项,然后计提附加税, 没有成本怎么办?是不是要交所得税?这块该怎么处理?
梦里水乡
于2019-01-03 10:47 发布 680次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-01-03 10:53
你们的成本是啥?工人工资有吗
相关问题讨论

你好!应交税费-应交增值税-简易计税
2018-03-07 15:30:24

你好 不含税收入金额*简易征收率
2020-02-19 08:48:38

借银行存款
贷主营业务收入
应交税费简易计税
次月缴纳
借应交税费简易计税
贷银行存款
2022-03-13 10:29:48

你们的成本是啥?工人工资有吗
2019-01-03 10:53:20

您好,开票收入时,分录,借:应收账款103,贷:主营业务收入100,应交税费-应交增值税-简易计税,3。不能抵扣的。计提增值税附加税时,借:税金及附加,贷:应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费。预交增值税时,借:应交税费-应交增值税-已交税金,贷;现金或者银行存款,预交增值税附加税时,借;应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费,贷:现金或者银行存款。
2017-05-18 23:01:55
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2019-01-03 10:56