老师,应付职工薪酬期末余额负数是什么情况 问
不是多发了工资,就是少做了计提 答
老师好,我生产企业一起租入厂房宿舍,宿舍给员工住, 问
宿舍要安装水表和电表的,不然没法核算 答
老师,我们酒店一直有开票收入和未开票收入,这个月 问
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1✚1%) 增值税=收款金额÷(1✚1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 答
关于社保缴纳的会计凭证 问
个人部分的呢 答
老师你好,请问购买办公电脑费用和房租费用可以计 问
这个月买的电脑还没付款的可以暂估计提费用吗? 答

收到的上级拨的开办费,让做在专项应付款里面,分别做收到钱和支出费用时这两张凭证怎么做。
答: 你好 收到钱 借 银行存款 贷 专项应付款 支出费用 借 费用贷银行存款 同时 借 专项应付款 贷资本公积
公司拆迁现又重购地重建厂房,收到补偿:借:银存贷:专项应付款,是这么记吗?现在从建厂房土方如何把账?是不是与建厂有关们费用,要从专项应付科目?这一份凭证怎么记呀?
答: 你好,同学。 是的相关支付时 借 专项应付款 代 银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
收到一笔钱,是专项应付款但记成补助收入了,凭证怎么调过来,借银行存款,贷补助收入,现在调成专项应付款
答: 你好,做这个调整分录 借;补助收入,贷;专项应付款








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