关联公司之间的调拨,还未开票,做暂估处理应该怎么做账?还有后期冲掉暂估该如何做?暂估一系列账务处理分录有吗?

喳喳
于2019-01-02 22:50 发布 1309次浏览
- 送心意
宁静老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好,借原材料 贷应付账款 后期收到发票做红字冲销,根据发票金额入账。
2019-01-02 22:54:21
请在官网实务板块提问
2019-01-02 22:24:06
你好
12月份 暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
1月票到之后
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2019-01-17 15:52:02
17年暂估的分录是什么,再谈冲销,再按发票做账务处理,此外发票是否抵扣进项税呢
2018-04-02 11:26:16
1.等有发票回来再冲,借库存商品负数贷应付账款 暂估款 负数,按发票做 为了你后面销售,结转成本,库存商品不是负数,2 需要看你暂估那使用单价有没有问题,有问题对应成本才冲掉,没有问题不需要,
2020-04-17 10:59:07
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