送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-02 19:30

你好 
印花税根据印花税应税行为发生情况填写申报 
房产税根据房屋原值或租金情况填写申报 
车船税根据排量或吨位做申报 
需要做纳税申报的

Aaron 追问

2019-01-02 19:31

是大厅申报还是网上申报啊?这几种税

邹老师 解答

2019-01-02 19:31

你好,开通了网上申报,是可以在网上做纳税申报的

上传图片  
相关问题讨论
你好 印花税根据印花税应税行为发生情况填写申报 房产税根据房屋原值或租金情况填写申报 车船税根据排量或吨位做申报 需要做纳税申报的
2019-01-02 19:30:03
你好,没有发生就按0申报
2018-12-10 17:08:03
核定有的税种,都是要申报的
2019-05-14 14:17:08
你好! 不涉及的,可以零申报的
2021-06-01 18:15:00
你好,给车上保险时,显示已经缴纳了车船税,这种情况就不需要申报车船税了 车船税分录是 借;税金及附加 , 贷;应交税费——车船税 借;应交税费——车船税 , 贷;银行存款
2019-12-28 14:47:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包

    你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报

  • 老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利

    你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是

  • 对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目

    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...