请老师帮忙理一下思路,看看后来我做的分录是不是多交税了
Aimi燕儿
于2019-01-02 16:49 发布 631次浏览

- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-01-02 17:11
你这个我看不明白。按我的思路你自己参考吧
1、预缴增值税
借:应收账款-预缴 198900
贷:主营业务收入-预估 170000
贷:应交税金-销项税金 28900
2、正式开票销售时,冲回预缴税金
借:应收账款-预估 -198900
贷 主营业务收入 -170000
贷:应交税金-销项税金 -28900
正式发票销售
借:应收账款 某某公司 198900
贷:主营业务收入 170000
贷:应交税金-销项税金 28900
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你这个我看不明白。按我的思路你自己参考吧
1、预缴增值税
借:应收账款-预缴 198900
贷:主营业务收入-预估 170000
贷:应交税金-销项税金 28900
2、正式开票销售时,冲回预缴税金
借:应收账款-预估 -198900
贷 主营业务收入 -170000
贷:应交税金-销项税金 -28900
正式发票销售
借:应收账款 某某公司 198900
贷:主营业务收入 170000
贷:应交税金-销项税金 28900
2019-01-02 17:11:26

您好
直接套用公式呀,根号下50%平方*12%平方+50%平方20%平方+2*0.25*50%*50%*12%%20%
2021-06-20 07:02:58

你好,分录和思路完全正确
2018-12-21 22:23:18

你好,同学。
您这支付这款项的时候,是计业务活动成本,然后再转净资产处理。
如果您这存在限定转非限定,才需要做最后一笔分录的。
2020-05-30 13:37:33

首先采购需要支付现金。期初材料+当期采购材料-领用材料=期末材料。所以当期采购材料=生产领用材料+期末材料-期初材料=1700+300-250=1750、单价5元,则采购现金=8750。三季度需要支付期初应付账款2500,所以要支付8750+2500=11250.但是还有2040应付款3季度不需要支付,故三季度实际支付=11250-2040=9210,选C
2020-02-14 10:35:40
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