请老师帮忙理一下思路,看看后来我做的分录是不是多交税了

Aimi燕儿
于2019-01-02 16:49 发布 668次浏览

- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-01-02 17:11
你这个我看不明白。按我的思路你自己参考吧
1、预缴增值税
借:应收账款-预缴 198900
贷:主营业务收入-预估 170000
贷:应交税金-销项税金 28900
2、正式开票销售时,冲回预缴税金
借:应收账款-预估 -198900
贷 主营业务收入 -170000
贷:应交税金-销项税金 -28900
正式发票销售
借:应收账款 某某公司 198900
贷:主营业务收入 170000
贷:应交税金-销项税金 28900
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你这个我看不明白。按我的思路你自己参考吧
1、预缴增值税
借:应收账款-预缴 198900
贷:主营业务收入-预估 170000
贷:应交税金-销项税金 28900
2、正式开票销售时,冲回预缴税金
借:应收账款-预估 -198900
贷 主营业务收入 -170000
贷:应交税金-销项税金 -28900
正式发票销售
借:应收账款 某某公司 198900
贷:主营业务收入 170000
贷:应交税金-销项税金 28900
2019-01-02 17:11:26
您好
直接套用公式呀,根号下50%平方*12%平方+50%平方20%平方+2*0.25*50%*50%*12%%20%
2021-06-20 07:02:58
你好,分录和思路完全正确
2018-12-21 22:23:18
你好,同学。
您这支付这款项的时候,是计业务活动成本,然后再转净资产处理。
如果您这存在限定转非限定,才需要做最后一笔分录的。
2020-05-30 13:37:33
您好,是的,您的分录没问题
2022-03-10 15:06:53
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