送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-01-02 15:46

你好,一般只能多,不能改少的。

笑笑 追问

2019-01-02 16:04

那就是可以改但可以往多了修改。不往少了改?是吗老师?

徐阿富老师 解答

2019-01-02 16:07

你好,是的,改少了不能申报的

笑笑 追问

2019-01-02 16:48

请问老师经营范围里有的开票了,都算是主营业务收入吗?(我们是商贸公司买东西主营    现在经营范围里增加了现代服务的票,开了现代服务-促销服务费这个算是我的主营还是其他业务收入啊?)

徐阿富老师 解答

2019-01-02 16:48

你好,也是主营业务收入

徐阿富老师 解答

2019-01-02 16:49

如果这个业务很少发生的,可以计入其他业务收入

笑笑 追问

2019-01-02 16:55

以后年度应该每个月都发生一次把。而且金额不小,今天开票开了100多万。这样的是不是计入到主营里?还有老师我想请问我们开的票是供应商要求我们按现代服务-促销服务费开的,但这样的话我们没有发生的成本,箱请问老师这种情况我该拿哪些做成本啊,我可以要求我的客户在给我开促销服务的票吗?

徐阿富老师 解答

2019-01-02 16:58

你好,应该计入主营业务收入,成本这一块一般以人工费为主计入

笑笑 追问

2019-01-03 10:15

老师这个成本的话我能要求我下面的客户给我开广告费或是也开促销服务费吗?(这部分钱其实部分是供应商给我们的返利和报销的费用,入:买赠品老板用自己的钱垫付,然后供应商会给我们报费用。但都打入公户,这样的话我们要承担增值税,那企业所得税承担的更多,因为费用满足不了这么多的收入啊!)就想请问对于这部分收入如何界定更合适呢?

徐阿富老师 解答

2019-01-03 19:41

你好,不好意思,今天在外面忙了一天,没能及时回复你。1,要求下面的客户开广告费或是也开促销服务费,这个是费用,不是成本,2供应商会给你们报费用,这个是你的收入,应该记入营业外收入,最好的方法,买赠品也入账。

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相关问题讨论
那就是可以改但可以往多了修改。不往少了改?是吗老师?
2019-01-02 16:04:51
你没有无票收入是吗 那这三个应该是一样的 你出现了几分钱的差异吗
2019-09-04 14:32:06
你好!按实际缴纳的修改凭证
2019-04-16 11:10:14
上传的发票数据和申报表数据不一致
2019-10-15 19:39:15
你好,你需要把申报表的应纳税额大于等于税控盘税额就可以了
2018-07-12 16:37:12
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