送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-12-31 21:50

您好,可以先挂账入应付账款处理,不是应收账款,以后年度再补开的。

夏沫浅雨 追问

2018-12-31 22:43

老师款已经付了,银行存款在贷方,怎么做应付款呢?

夏沫浅雨 追问

2018-12-31 22:43

分录怎么做呀?

王雁鸣老师 解答

2018-12-31 22:49

您好,付款时,借;预付账款,贷:银行存款。暂估入库时,借:库存商品或者原材料,贷:应付账款-暂估款。

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相关问题讨论
您好,可以先挂账入应付账款处理,不是应收账款,以后年度再补开的。
2018-12-31 21:50:57
你好,是对的
2017-03-21 10:03:05
你好,不需要做账务处理的
2017-05-11 17:24:11
弥补以前年度亏损,无需特别做分录,只需将本年税后净利直接转入“利润分配——未分配利润”科目就可以了。转入后,“利润分配——未分配利润”科目的借方余额就是未弥补的亏损。如果转入后,该科目为贷方余额,则为弥补亏损后的留存收益。
2020-01-14 13:55:08
这个调表不调账的,纳税减少即可,不用做账的
2018-07-17 18:14:53
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