送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-12-31 20:23

同学 您好
计提工资
借:管理费用——工资 3300
贷:应付职工薪酬——工资 3300
发放
借:应付职工薪酬——工资 3300
   贷:其他应收款——社保费 211.46
        库存现金、银行存款 2088.54

一米天空 追问

2018-12-31 20:27

这样其他应收款社保费是贷方余额是对的吗

bamboo老师 解答

2018-12-31 20:28

是的 上交过后就平了

一米天空 追问

2018-12-31 20:30

嗯。嗯。看到余额在贷方一直纠结以为做错了,谢谢老师!

bamboo老师 解答

2018-12-31 20:31

没上交之前余额在贷方正确的
不用谢 满意请给五星好评 祝您工作顺利

一米天空 追问

2018-12-31 20:32

好的

bamboo老师 解答

2018-12-31 20:34

谢谢 愿你生活愉快

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同学 您好 计提工资 借:管理费用——工资 3300 贷:应付职工薪酬——工资 3300 发放 借:应付职工薪酬——工资 3300 贷:其他应收款——社保费 211.46 库存现金、银行存款 2088.54
2018-12-31 20:23:47
8.5 借:应付职工薪酬 -社保 700 其他应收款-个人社保 300 贷:银行存款 1000 8.31 借:管理费用-工资 6000 管理费用-社保 700 贷:应付职工薪酬 -工资 6000 应付职工薪酬 -社保 700 9.5 借:应交税费-个税 30 贷:银行存款 30 9.15 借:应付职工薪酬 - 工资 6000 贷:银行存款 5670 其他应收款-个人社保 300 应交税费-个税 30
2019-08-29 11:09:51
借;应交税费——营业税,企业所得税,城建税,教育费附加, 管理费用-印花税 贷;银行存款
2016-07-04 16:54:47
一、社保的计提 借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 假定只有管理人员,如果是有其他人员,计入销售费用、生产成本、制造费用等科目,按公司承担的部分计提 二、缴纳时 借:应付职工薪酬——社保费 借:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款 二、个人所得税 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款(或库存现金) 四、交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款(或库存现金)
2019-05-09 13:14:34
一、交社保的分录 借:其他应收款——代扣个人社保 借:管理费用——社保费 贷:银行存款 二、交个税的分录 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2019-05-09 13:22:14
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