送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2018-12-31 19:11

你好!收到学费:  借  银行存款  5700  销售费用-赠送 300  贷  预收账款  6000  
按月确认收入   借  预收账款  贷  主营业务收入  应交税费-应交增值税(销项税额)

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你好!收到学费: 借 银行存款 5700 销售费用-赠送 300 贷 预收账款 6000 按月确认收入 借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-12-31 19:11:21
挂预收账款科目不影响收入
2024-04-01 15:18:27
可以开发票做账,单位就是次
2018-12-26 10:36:34
你好,预收,借;银行存款等科目,贷;预收账款 按月确认收入,借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
2019-09-10 20:14:38
您好,收到的费用先做预收账款,每月摊销确认收入
2019-01-14 10:29:06
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