老师,补交以前年度增值税分录怎么做
不吃螺蛳粉
于2018-12-31 13:49 发布 817次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-31 14:02
同学 您好
请问是纳税检查补缴还是什么原因补缴
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同学 您好
请问是纳税检查补缴还是什么原因补缴
2018-12-31 14:02:36

(1)提取时:借:以前年度损益调整
贷:应交税金-应交增值税-评估补税
(2)结转
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整 缴纳时 借 :应交税金-应交增值税-评估补税 贷:银行存款
2019-10-18 13:52:17

补缴以前年度增值税会计分录如下:
1、计提时:
借:以前年度损益调整
贷:应交税费——增值税检查调整
2、查补转出增值税时:
借:应交税费——增值税检查调整
贷:应交税费——未交增值税
3、补交增值税时:
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
2023-06-25 13:32:34

借:应交税金—应交增值税
贷:银行存款
2019-01-11 10:31:21

一、补交上年度的增值税会计分录的做法为bai:
1、本年度正常的补缴增值税,会计分录:
借:应交税金--应交增值税 贷:银行存款等
二、以前年度查账补交,查补增值税会计分录:
1、计提
借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税检查调整
2、查补转出
借:应交税费--增值税检查调整 贷:应交税费--未交增值税
3、补交增值税
借:应交税费--未交增值税贷:银行存款
2020-11-08 20:52:44
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