本月购买文件柜,收到专票,未认证未抵扣,款已付,如何做会计分录?

哎嗨
于2018-12-31 10:57 发布 1162次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-12-31 10:57
你好
借;管理费用——办公费 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目
相关问题讨论
未认证抵扣的原来红字冲销
已经认证的类似以下
借:原材料 负数
贷:应付账款 负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
2022-09-27 10:47:48
你好 ;空调是好久收到的; 7月还是8月; 好判断科目
2023-08-07 09:40:10
你好!可以暂估成人入账
2022-03-17 23:10:37
借:应交税费-增值税-进项
贷:应交税费-待认证进项
2024-05-06 16:37:45
你好
借:原材料
贷:应付账款
后面付款的时候
借:增值税
应付账款
贷:银行存款
2023-07-15 09:42:50
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