送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-12-11 16:10

想冲正为:借 业务及管理费用-非货币性福利100 贷 应付职工薪酬-非货币性福利100  借 应付职工薪酬-非货币性福利100贷 现金100   像这种需要结转的怎么做冲正啊

邹老师 解答

2015-12-11 16:10

借;借 业务及管理费用-非货币性福利100  贷;业务及管理费用-公杂费   100

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做冲正为借 业管-非货币性福利100 贷 职工薪酬-非货币100 及 借 职工薪酬-非货币100 贷 现金100
2015-12-11 16:10:33
想冲正为:借 业务及管理费用-非货币性福利100 贷 应付职工薪酬-非货币性福利100 借 应付职工薪酬-非货币性福利100贷 现金100 像这种需要结转的怎么做冲正啊
2015-12-11 16:10:01
现金应在借方蓝字。
2020-04-06 10:42:00
2×19年年末确认应付职工薪酬累计余额=(100-4-4-6-2)×10×11×3/4=6930(万元),2×19年当期管理费用的影响金额=6930-5000=1930(万元)。
2021-06-15 11:55:30
你好第一笔可以,购买耗材直接计入原材料了
2019-06-05 10:46:56
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