老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

18年预付款项,但发票要19年才能开。那这笔款项能否确定为18年的主营业务成本?
答: 您好!你收到货物了吗?
老师公司18年为核定,19年可能转查帐请问公司19年的账该怎么做?项目在18年就已经支付过款项,19年收到工程款开票,这部分的成本已经在18年支出了,那19年这部分成本怎么做账呢?
答: 没有发票确认了成本,调整一下,冲销以前的这笔分录,再做一笔分录
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
建筑公司18年发生了成本,但是19年才拨了一笔款项,是算18年收入还是19年收入,5月份汇算清缴时算什么时候的收入呀!另外后续款项不能保证能收回来,还为完工,
答: 建筑企业是根据完工进度比确认收入的。收到款属于工程结算,如果不属于收入,不确认收入 借:银行存款 贷:工程结算 应交税费~增值税~销


筱晓熙 追问
2018-12-29 16:01
宋生老师 解答
2018-12-29 16:02
筱晓熙 追问
2018-12-29 16:03
宋生老师 解答
2018-12-29 16:03
筱晓熙 追问
2018-12-29 16:04
宋生老师 解答
2018-12-29 16:05