老师,建筑公司2026年开票有很大变动吗?有没有具体 问
只是甲供材今年不能再简易计税了 答
注册资本实缴需要缴纳什么税费?具体怎么操作流程 问
你好实收资本缴纳印花税 每年1月申报一次 答
老师 这个B 怎么理解 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
电子税务局固定在产发票关联的做法流程? 问
发票勾选抵扣 新增固定资产台账 进入长期资产发票关联,选发票绑定资产 校验提交 答
我们公司是食品生产企业,每个月开票200多万,2020成 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

12月的报销单月底前不付了,1月初付,12月还入费用吗,借:管理费用 贷:其他应付,还是放到1月付了再做账,有影响吗
答: 是的。12月先入费用。1月付就好了。
老师,我想咨询一下,就是员工如果报销的金额比发票金额少个1000元要怎么做账呀:是按照他报销单上的实际金额做嘛?例如:员工实际报销4000发票是5000,借:管理费用 4000 贷:其他应付款--XX 4000
答: 同学你好 对的 按照实际报销的来做
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
费用报销时,能做借 管理费用-差旅费 贷其他应付款- 的分录吗,公司刚成立,账上还没现金,
答: 您好!可以的。
如果,填写了费用报销单,但是,老板从来没有往公司放过一笔钱,就是他自己花钱,完事,回来,我为了做账就做一个报销单,那直接做分录借:管理费用 贷:其他应付款,这样行吗
老师问你一下,不如:借:管理费用/销售费用--差旅费300.贷:其他应付款-300。这个我在汇总表究竟是科目写在管理费用还是其他应付款写这300。
您好老师,我去年的科目记错,原错误分录:借:管理费用~开办费1,贷:其他应付款1;借方科目错,我是先红字冲销再蓝字更正,还是直接蓝字做正确的?借:销售费用~广告费1,贷:管理费用~开办费1?







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天天向上 追问
2018-12-29 17:35
宋生老师 解答
2018-12-29 17:37