送心意

朴老师

职称会计师

2018-12-29 18:35

你好,会计问上可以找到徐老师

糊涂 追问

2018-12-30 10:28

朴老师,您好,我这个分录是6月份的,有点错了,我应该是借管理费用,我做到其他应付款,现在检查看出问题,我该怎么在11月这个外账里调整过来,分录怎么写才对

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相关问题讨论
学员你好,这道题答案选择13,发生坏账分录 借;坏账准备5 贷;应收账款5 因此坏账准备余额=8-5=3 期末余额16,所以计提我16-3=13
2022-04-08 22:06:12
A=12000+16000=28000 B=13000+700000=713000 C=17100-12000=5100 D=713000-12000=701000 E=701000*10=7010000 第一问哦,希望可以帮到你哦
2022-04-01 10:18:30
1借原材料43000 应交税费应交增值税进项税额5550 贷银行存款48550
2022-03-28 14:20:22
学员你好,因为递延所得税是计算期末余额,期末余额-期初才是当年的发生额
2022-03-16 08:31:39
同学,你好 你是哪里不明白呢
2022-03-09 13:01:16
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