送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2018-12-29 11:33

年底我的应交税金-应交增值税-进项税额要怎么处理? 
直接转到下年就可以了

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2018-12-29 11:40

怎么做分录

佟老师 解答

2018-12-29 11:42

不用做分录,把余额结转下年就可以了

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2018-12-29 11:59

不用转未交增值税么

佟老师 解答

2018-12-29 12:00

不用,这个不是你进项留底吗

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2018-12-29 12:05

我发票还没去认证,只是账做了

佟老师 解答

2018-12-29 13:23

那你没认证怎么做的进项税额,应该是待认证进项税额

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2018-12-29 14:33

就是做账的时候做到进项税里

佟老师 解答

2018-12-29 14:35

你已经做到应交税法-应交增值税(进项税)是这样处理的吗

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2018-12-29 14:43

是的老师

佟老师 解答

2018-12-29 14:47

可以我看到你说的是没有认证勾选的

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您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
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是的,你描述的完美无缺。除此之外,应交税费应交增值税(转出未交增值税),借,应交税费未交增值税(转入未交增值税),贷,应交税费应交增值税(转入未交增值税),也是类似的原则。
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2023-03-19 11:54:01
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