送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-12-28 19:54

你好
计提   借;管理费用等科目   贷;应付职工薪酬
发放借;应付职工薪酬    贷;银行存款等科目

神勇的外套 追问

2018-12-28 20:00

老师,奖金算税是算多了,发完了才发现,如何做做账务处理

邹老师 解答

2018-12-28 20:03

你好,是申报错误了,多扣缴了税款?还是多扣了职工的,需要补发给职工?

神勇的外套 追问

2018-12-28 22:20

没申报呢,多扣职工的

神勇的外套 追问

2018-12-28 22:21

是需要退职工个税

邹老师 解答

2018-12-29 07:59

你好,多扣了就把多扣的部分发放给职工才是的
借;应交税费    贷;应付职工薪酬
借;应付职工薪酬   贷;银行存款

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相关问题讨论
你好 计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 发放借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2018-12-28 19:54:50
你好,计提个人所得税 借;应付职工薪酬,贷;应交税费——个人所得税 缴纳,借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款
2019-12-15 17:42:05
你好 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2019-02-14 14:11:42
你好,和工资的分录是一样的 借:管理费用—奖金 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2020-01-03 10:02:53
你申报了,发下去就可以的 借管理费用-工资贷应付职工薪酬 可以合并也可以单独算个税的
2019-12-28 11:58:51
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