送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-12-28 14:08

你应该在所属期摊销。 
比如你现在支付了1-3月的房租 
借预付账款 贷银行存款 
然后在1-3月每个月,借管理费用 贷预付账款。

장 신 영 追问

2018-12-28 14:10

收到专票的时候是冲预付,还是冲费用? 
未收到发票的时候按含税金额摊销的话 应该冲费用

장 신 영 追问

2018-12-28 14:12

那这个摊销的话,按含税金额先摊? 
然后收到专用发票了去冲管理费用是吗

宋生老师 解答

2018-12-28 14:25

您好!是冲预付了。都是冲预付。 
比如你有进项,是借管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) 贷预付账款

장 신 영 追问

2018-12-28 14:33

领导要求每月都摊销昂

장 신 영 追问

2018-12-28 14:34

那就是  支付时: 借:预付账款   贷:银行存款    
每月摊销:借:管理费用  贷:预付账款   (按含税金额摊销)

장 신 영 追问

2018-12-28 14:36

等收到发票的时候:   借:管理费用   负数   借:应交税费-进项税  ? 
现在还有一个情况  ,就是先把房租付到一个公司,后来出租房换主体了,把款又退了回来   中间隔了2个月才退回来

宋生老师 解答

2018-12-28 14:43

您好!也可以这样做,相当于更正之前的分录。 
这个没关系,有支付就做支付的分录,有退回做退回的分录。

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你应该在所属期摊销。 比如你现在支付了1-3月的房租 借预付账款 贷银行存款 然后在1-3月每个月,借管理费用 贷预付账款。
2018-12-28 14:08:36
您好,是的,就是这样处理的
2022-02-07 16:20:16
你好 可以这么做的,
2021-09-03 13:50:09
可以的,可以这么做的。
2022-04-01 14:15:21
你好!是的。就是这样做的了。
2018-09-29 15:23:16
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