送心意

宁静老师

职称中级会计师,税务师

2018-12-27 14:27

您好,收到时 借固定资产-**设备  应交税费-增值税(进项税额) 贷应收账款(按照发票做账)

宝宝 追问

2018-12-27 18:03

对方还给了我方30000的转账。那还有3000的差额呢。应收账款是写价税合计吗

上传图片  
相关问题讨论
您好,收到时 借固定资产-**设备 应交税费-增值税(进项税额) 贷应收账款(按照发票做账)
2018-12-27 14:27:11
借:固定资产-设备57624.96 应交税费应交增值税进项税9735.04 银行存款30000 贷:应收账款100000
2018-12-30 15:05:59
协议如左图
2018-12-30 20:55:00
同时加收对方一台旧设备---是回收吧?收回回来做什么用?
2020-01-06 13:17:23
暂估0.5台设备 下月红冲暂估,做发票的
2019-12-17 11:49:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...