上季度报税时税控盘中应交税金是100.07,但是在申报时申报表计算的是100,并且我得用友账也是重新做账按100计提的增值税。税务报表跟用友账中报表是相符的。<br>也就是说账面跟税控盘不符。这个应该怎么办?
清纯
于2018-12-27 10:56 发布 530次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

尾差是没有关系的。是正常的
2018-12-27 10:58:31

这个是四舍五入原因问题不大,你可以转营业外收入或者是支出就可以。
2018-12-27 10:05:09

同学好,劳务报酬单独申报没有变还是原来的税率,如果有工资薪金所得可以并入工资中算个税
2019-02-20 17:53:20

你不需要交税是嘛?你账上不安发票来做吗?
2018-12-27 12:55:33

增值税不属于税金及附加。属于价外税。
借:应收账款 38000
贷:主 营业务收入 361904.76
应交税费-应交增值税-销项税额 18095.24
月末要将未交的增值税转出
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
交纳时
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2019-01-09 20:33:17
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