事业单位,22号已经扎帐,凭证也装订好了,现在又收了几笔钱,还有需要付款的,我先付款,下月再做账,还是把12月凭证拆开?

淼淼
于2018-12-27 10:49 发布 1450次浏览
- 送心意
陈娟老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
可以下个月在入账,别拆凭证了
2018-12-27 10:51:49
一进一出~~~~~~~~
2015-12-07 10:29:32
是的哦!26号要入去年12月份的账的
2018-11-19 11:43:28
将那个分录在本期进行调整就是了。
2019-03-12 10:48:25
你好 不用分账户来做 按业务顺序做就可以了
2019-04-09 09:22:22
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