老师,这个可以开哪些类目,可以开培训费,服务费吗 问
你好可以开具培训费和服务费 答
老师,自家的公司经营活动很少,在自然人电子税务局 问
根据发的工资据实填报 答
小规模公司租法人的轿车,法人去税务局代开发票吗? 问
您好,这个的话可以代开,是有20%的个税,这个 答
老师商品保存不当 报废了 账户怎么处理呢 问
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 答
老板是公司法人自己又有材料店,但他一个人名义帮 问
可以去税局代开发票 答

老师,我发票没有认证,是做应交增值税-进待抵扣进项税,如果我认证了,是从待抵扣进项税转到进项税,但是,如果抵不完的,就是有留底的,怎么做呢
答: 是的,你申报表上会有留底的
我们专票没认证,但是先做账了,做的是应交税费-应交增值税-待抵扣进项税,待认证了再从待抵扣转到进项,这样可以吗?
答: 您好,待抵扣进项税是营改增时用于不动产的分期抵扣时才用到的明细科目。根据您的描述,没有认证的话,应该用的是应交税费-应交增值税--待认证进项税,等认证后,将该科目转至应交税费--应交增值税(进项税额)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
问题:1、平时我们进项税多,不在当月认证,那么当月没有认证的发票,进项税如何做帐?是挂“待认证进项税额”、还是“待抵扣进项税额“我个人认为,就挂”“待认证进项税额\", 而待抵扣进项税额“我个人理解是当月认证了没有抵扣完的,不知理解是否正确?问题 :2、“待认证进项税额”与“待抵扣进项税额”是“应交税费”下的二级科目,而是“应交税费--应交增值税”下的三级科目?
答: 第一个问题:是待抵扣进项税转进项税;第二个问题,属于三级科目
老师,上个月未认证抵扣的进项票计的是应交税费-待认证进项税,本月如果要勾选认证的话从待认证进项税结转到应交税费-应交增值税-进项税额吗?
去年十月份一张专票没有认证,做到应交税费-应交增值税-待抵扣进项税了,这个月认证了并且要抵扣,直接从待抵扣进项税转到进项就可以了是吗?请看我做的分录
老师,我的进项税未认证就进借应交税费-待认证进项税,认证了未抵扣就借应交税费-待抵扣进项税,贷应交税费-待认证进项税,要抵扣了就借应交税费-应交增值税-进项税额,贷应交税费-待抵扣进项税。是这样吗?




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小小菊 追问
2018-12-27 11:35
佟老师 解答
2018-12-27 11:39