送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-12-26 16:06

借管理费用贷银存 
全额抵扣借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数

舍得 追问

2018-12-26 16:12

月底还用像销项税,进项税那样结转

郭老师 解答

2018-12-26 16:13

减免税款需要结转到转出未交增值税

舍得 追问

2018-12-26 16:17

郭老师 解答

2018-12-26 16:20

不用客气的

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相关问题讨论
你好,借应交税费-应交增值税(销项) 贷 管理费用-办公费
2019-06-17 15:13:27
借管理费用贷银存 全额抵扣借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
2018-12-26 16:06:55
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-03-29 17:45:57
您好 请问前面税盘入账的时候分录怎么写的
2022-04-16 18:07:59
你好,抵扣分录是在有抵扣税额的当月 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-12-13 21:32:11
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