- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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建议先计入预付账款,等明年3月份实际发生时,再做转出。
2018-12-26 13:49:16

,非常正确,再租期内摊销
2018-11-23 11:35:24

你好
这样处理也是可以的
2021-09-15 14:56:18

你好,学员,计入预付账款
2023-10-26 21:50:14

您好,根据企业所得税法的规定,都是需要发票的,只有发票才能够作为成本费用支出的原始凭证。
为您提供解答,祝学习愉快
2019-03-18 18:03:05
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